|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/01/2016
|
Rekonštrukcia kotlov s ovládaním - 1. etapa
|
32 821.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
29.01.2016 do 10.00 hod |
31.03.2016 |
04.01.2016 |
podľa výberu ponuky |
skola |
|
|
|
08.01.2016 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
výmena okien a dverí na budove školy,kotolni a telocvični školy
|
26000.- |
bez DPH |
|
|
29.12.2014 |
29.01.2015 do 10.00hod |
20.03.2015 |
29.12.2014 |
|
skola |
|
|
|
29.12.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
výmena okien v jedálni školy
|
4 500.00 |
bez DPH |
|
|
13.10.2014 |
12.11.2014 do 10.00 hod |
29.11.2014 |
13.10.2014 |
|
skola |
|
|
|
13.10.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
IKT vybavenie pre potreby PC učebne
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
16.10.2014 |
10.11.2014 |
08.10.2014 |
|
škola |
|
|
|
08.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
012020
|
Réžia za zam 012020
|
285,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
1022721401
|
telefon pevná
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
2290113638
|
elektro do 31.01.2020
|
296,69 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
202702569
|
podvojné učt updata 2020
|
71,52 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
IFO SOFT, s.r.o. Prešov, Sabinovská 36 |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
1022721401
|
telefon pevná
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
2250056549
|
elektro 02/2020
|
254,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
Faktúra |
0161748231
|
Orange telefon
|
39,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
Faktúra |
2032174
|
výmena rohoží
|
19,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
30100333809
|
plyn 032020
|
1 085,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
10.04.2020 |
10.04.2020 |
|
Faktúra |
022020
|
tvorba SF 0220
|
272,53 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
SF ZS s MS Bukovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
Faktúra |
200301
|
HMOTNÁ NÚDZA
|
464,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
Faktúra |
022020
|
Réžia za zam 022020
|
256,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
Faktúra |
2290113638
|
elektro 02/2020
|
246,89 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
18.03.2020 |
18.03.2020 |
|
Faktúra |
2021650774
|
výmena rohoží
|
20,14 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
Faktúra |
0161748231
|
Orange telefon
|
39,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
10.02.2020 |
12.02.2020 |