|
Faktúra |
2024001
|
tepovacie služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Anna Štegerová dinerka |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
7293851973
|
elektrina
|
496,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
8345140182
|
pevná linka
|
1,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
Faktúra |
2521437
|
rohož
|
30,26 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
lindstrom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
38024112358
|
obrázkové karty - projekt EHS
|
33,09 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
202403106
|
Kreatívne hry EHS
|
112,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
3via,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
240074
|
MS Office 365 A3
|
43,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Miroslav Kulík - MK tech |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
2422012810
|
mapa - projekt EHS
|
67,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
K+L NET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
24VF00756
|
ľudské telo - projekt EHS
|
77,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Samuel Záhradník |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
4490537440
|
plyn
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
2499023
|
farby
|
131,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
ROKOLOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
2401012631
|
Poistné
|
0,98 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Generali |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
2024145
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
242102761
|
Internet
|
59,64 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Vospol, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
2024081
|
vodárenské inštalačné potreby
|
334,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Novoplyn, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
2402004
|
Papier EHS
|
155,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
coltsun-consult |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
2402006
|
far. papier, fixy lamin. fólie EHS
|
209,90 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
coltsun-consult |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
2402005
|
výkresy, fixy, farbičkyEHS
|
202,32 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
coltsun-consult |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
202411632
|
tonery EHS
|
149,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
20.02.2024 |
|
Faktúra |
242902008
|
Program ifosoft
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Ifosoft |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
20.02.2024 |