|
|
Faktúra |
260100009
|
Materiál k inter. tabuliam
|
396,85 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Kuknem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2410991630
|
Poistné 7-10 2026
|
490,41 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Generali |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA260122
|
Informačná tabuľa
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
MAN Systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1610303372
|
mobilné služby
|
21,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
O2 |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1005052026
|
Tabule
|
333,05 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2501620721
|
Skutočná spotreba vody
|
265,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
VVS a. s. Košice |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26039
|
Výlet predškolákov
|
430,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
SEMA tour, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
batéria + vodárenské potreby
|
80,01 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
NOVOPLYN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260112257
|
hygienické potreby
|
56,15 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Plastobal SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004243
|
aSc Agenda Komplet
|
531,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4460814946
|
plyn
|
585,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292780213
|
elektrina
|
502,43 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202618708
|
Kyberšikana
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260313
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - PO |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Zástava SR,EU
|
29,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava osôb ŠVP
|
393,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
Vladimír Benka-Rybár |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260055
|
Škola v prírode
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Balogh |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1003052026
|
Tabule
|
221,74 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
Lacné tabule.sk |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
Čistenie dielní a telocvične
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
Stanislav Ďuk |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
montáž zariadenia v ŠJ
|
712,22 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
Dušan Poperník Energospol |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
18.05.2026 |