|
|
Faktúra |
|
mobillné služby
|
21,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
O2 |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506662
|
voda
|
398,24 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
VVS a. s. Košice |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293477026
|
elektrina
|
238,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379976956
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10010225158304
|
nájom kontajnerov 122025
|
2 455,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Containex |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4420849559
|
plyn
|
1 536,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202523827
|
Kyberšikana
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
31225
|
Energie v Obecnom dome 112025
|
2 018,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Obec Bukovce |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250592
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - PO |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511020
|
Zošity pre žiakov
|
53,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
coltsun-consult |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2410591207
|
poistka ProFi Extra
|
121,05 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Generali |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1401918671
|
mobillné služby
|
21,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
O2 |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9000554104
|
plyn - skutočné výkony
|
156,81 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00199
|
Pobyt predškolákov v ŠVP
|
228,25 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Agrifarm BS spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293283149
|
elektrina
|
146,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378407311
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
11125
|
Energie v Obecnom dome 102025
|
1 613,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Obec Bukovce |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8401073758
|
Elektrina
|
174,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
272501276
|
Edukačné aktivity pre predškolákov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
272501278
|
Športové aktivity pre predškolákov - Zvieratká v pohybe
|
321,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
03.11.2025 |